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要扎实做好财政内审工作

2019-09-10 14:21 来源:未知 热度: 0 /
要扎实做好财政内审工作 


2019年以来,为增强财政部门内部审计的“免疫功能”,提高财政内部的管理水平,切实保证财政资金的安全、规范、高效运行,江西省宜黄县财政局在全系统范围内开展内审工作,并下发了《关于开展内部监督检查工作的通知》(宜财监〔2019〕3号),对内审工作作了明确部署,有力促进财政管理水平的提高。
 
一是领导高度重视,确保内审工作方向明确。局党组高度重视内审工作,此次检查由财政局班子成员带队,抽调18名业务骨干,组成六个检查组对各乡镇财政所、园区财政办、局属各单位开展系统内部监督检查工作。把开展内部审计、加强内部建设,作为提高财政干部职工的制度意识、安全意识和服务效能的重要举措来抓,做到了领导重视,目标明确,责任落实,确保了内审工作的顺利进行。
 
二是公开内审对象和内容,确保内审不走过场。内审对象:各乡(镇)财政所、园区财政办、局机关各股室和局属各单位,实行2015—2018年四年全覆盖。内审内容:包括2015年以来财务管理、预算编制、执行和决算、专项资金管理和使用、政府采购、国有资产管理、“三公”经费、内部控制、是否设立“小金库”等,如遇重大问题可将追溯到以前年度和相关单位。
 
三是严格细致检查,确保内审工作落到实处。内审检查采取调账、实地查看、查阅资料等方法,对各财政所2015年—2019年5月31日以前的财务管理、财务收支、专项资金管理等业务进行监督检查,重点检查:会计基础工作、财政资金管理和使用、规范津补贴发放、“三公”经费支出、内部控制及执行等方面工作。并对检查出的问题,及时提出整改意见,拿出切实可行的整改措施,防患于未然。
 
四是狠抓整改落实,确保建立内部监督长效机制。从6月至8月为期三个月的内审工作,对自查或内审中出现的问题开展积极整改,针对内审中暴露出的共性问题和财务管理中的薄弱环节,进一步规范内部管理,从健全完善各项规章制度出发,推进依法理财,坚持监督与服务并重,做到发现问题及时整改,将内审关口前移,力求从源头上防止各类违法违规问题的发生,确保财政资金和人员的双“安全”。

 
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